Orden de Compra. Nº1540-372-SE26 "1540-147-LR24 CONV DE SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PERIODO ANUAL, FEBRERO 2026. LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-372-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 1540-147-LR24 CONV DE SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PERIODO ANUAL, FEBRERO 2026. LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-147-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 808
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 556985
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121801
Laboratorios de análisis sanguíneos1Unidad no definida502-0850 ACUSERA QUIMICA 70 CONTROL 3 OP NIVEL 2 ACUSERA Química 70 Control 3 Op Nivel 2 $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
85121801
Laboratorios de análisis sanguíneos1Unidad no definida502-0851 ACUSERA QUIMICA 70 CONTROL 3 OP NIVEL 3ACUSERA Química 70 Control 3 Op Nivel 3 $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
85121801
Laboratorios de análisis sanguíneos1Unidad no definida502-0852 ACUSERA INMES 51 CONTROL 3 OP NIVELESAcusera InmEs 51 Control 3 Op 3 Niveles $ 421.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.000 $ 421.000
85121801
Laboratorios de análisis sanguíneos1Unidad no definida502-0853 RIQAS HEMATOLOGIA ANUALRIQAS Hematología Anual $ 1.520.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.500 $ 1.520.500
Total Neto $ 2.931.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 556.985
TOTAL OC $ 3.488.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.