Orden de Compra. Nº1540-373-SE19 "SERV. DE GUARDIA MES DE MARZO 2019 1540-101-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-373-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2019
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE GUARDIA MES DE MARZO 2019 1540-101-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-101-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Con pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Pu
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 2119317
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
Razón Social JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
R.U.T. 7.883.387-4
Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaCORRESPONDIENTE A LA AMPLIACON DE 1 PUESTO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO 2019  $ 2.708.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.708.000 $ 2.708.000
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019VALOR NETO MENSUAL DEL SERVICIO DE GUARDIAS $ 8.446.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.446.300 $ 8.446.300
Total Neto $ 11.154.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.119.317
TOTAL OC $ 13.273.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.