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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-373-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE GUARDIA MES DE MARZO 2019 1540-101-LQ18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-101-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Con pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Pu |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
2119317 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2019 |
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Proveedor |
JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA |
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Razón Social |
JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
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R.U.T. |
7.883.387-4 |
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Sucursal |
JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACON DE 1 PUESTO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO 2019 | |
$ 2.708.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.708.000
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$ 2.708.000
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 | VALOR NETO MENSUAL DEL SERVICIO DE GUARDIAS |
$ 8.446.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.446.300
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$ 8.446.300
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Total Neto
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$ 11.154.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.119.317
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$ 13.273.617
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.