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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-485-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-23-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-23-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.289 Presupuesto del Sector Publico Año |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
11974,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-04-2021 |
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Proveedor |
Aluminios Barria |
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Razón Social |
HECTOR FABIAN BARRIA VARGAS
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R.U.T. |
9.639.191-9 |
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Sucursal |
Aluminios Barria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141503
| Inspección de productos y materiales | 1 | Unidad | TERMOPANEL 0,768 X 0,963-VIDRIO 4+4 MM/INSTALADO | convenio de suministro de cristalería e instalación de separadores de ambiente, por el periodo de 12 meses. |
$ 63.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.025
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$ 63.025
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Total Neto
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$ 63.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.975
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$ 75.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.