Orden de Compra. Nº1540-497-SE19 "OC DE LICITACION 1540-12-LE19 ROTISERIA MES DE MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-497-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2019
Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACION 1540-12-LE19 ROTISERIA MES DE MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 836 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Con pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Pu
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 28663,02
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaPEDIDO ROTISERIA CORRESPONDIENTE A MES MARZO GUIA N°210 $18.088.- GUÍA N°211 $20.827.- GUÍA N°231 $13.842.- GUÍA N°230 $7.664.- GUÍA N°246 $19.629.- GUÍA N°245 $2.083.- GUIA N°255 $75.660.- GUIA N°256 $21.728.-PEDIDO DE LICITACIÓN 1540-12-LE19 ROTISERIA $ 150.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.858 $ 150.858
Total Neto $ 150.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.663
TOTAL OC $ 179.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.