|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1540-519-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-91-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1540-91-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
|
|
R.U.T. |
61.607.904-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto N° 537 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
|
|
R.U.T. |
61.607.904-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto N° 537 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
387600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto N° 537 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-11-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Franco Sebastián |
|
Razón Social |
contrucción
|
|
R.U.T. |
16.964.882-4 |
|
Sucursal |
Franco Sebastián |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | Se requiere el arriendo por el periodo de 6 meses, de 1 conteiner de 40 pies para destino de bodegaje, con el fin de proteger y resguardar los insumos clínicos institucionales.
SERVICIO CON CARGO A PUESTA EN MARCHA | arriendo por el periodo de 6 meses, de 1 conteiner de 40 pies para destino de bodegaje, de acuerdo a los archivos adjuntos |
$ 2.040.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.040.000
|
$ 2.040.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.040.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 387.600
|
|
$ 2.427.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.