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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-539-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO ROTICERIA 1540-12-LE19, MAYO 2020 FUNCIONARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-12-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
30121,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-05-2020 |
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Proveedor |
CAROLINA AUDITA |
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Razón Social |
CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
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R.U.T. |
15.309.433-0 |
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Sucursal |
CAROLINA AUDITA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 20 | Unidad no definida | 510-0569-1 QUESO LAMINADO 500 GRS | CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES |
$ 3.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 33 | Unidad no definida | 500-0600 MANTEQUILLA | CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.750
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$ 57.750
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 5 | Unidad no definida | 510-0153 CREMA DE LECHE LT | CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.750
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$ 14.750
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 8 | Unidad no definida | 510-0621 YOGURT LITRO | CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES |
$ 1.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.880
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$ 12.880
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 9 | Unidad no definida | 510-0011 ACEITUNA 200 GRS | CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES |
$ 906,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.154
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$ 8.154
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Total Neto
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$ 158.534
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.121
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$ 188.655
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.