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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-571-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV DE MANO DE OBRA EXTERNA, CAMBIO DE ACERA INGRESO DE SERVICIO DE URGENCIA DESDE 1540-30-LE23, MARZO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-30-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
1277310,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-03-2023 |
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Proveedor |
ruben neftali |
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Razón Social |
RUBÉN NEFTALÍ AMPUERO CÁRDENAS
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R.U.T. |
9.227.099-8 |
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Sucursal |
ruben neftali |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Servicio de mano de obra externa, cambio de acera ingreso servicio de urgencia, para el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos. | EL TRABAJO CONSISTE EN DEMOLER LAS ACERAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y CONSTRUIR NUEVAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LICITACION , ADEMAS DE MANTENER EL ORDEN Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS QUE TRANSITEN POR EL LUGAR YA SEAN PACIENTES O FUNCIO |
$ 6.722.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.722.689
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$ 6.722.689
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Total Neto
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$ 6.722.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.277.311
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$ 8.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.