Orden de Compra. Nº1540-603-SE21 "PEDIDO LICITACION 1540-74-LR20, ABASTECERA 2 MESES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-603-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2021
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO LICITACION 1540-74-LR20, ABASTECERA 2 MESES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-74-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2423
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.289 Presupuesto del Sector Publico Año
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 3654239,03
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roche Chile Ltda. Roche Pharma
Razón Social ROCHE CHILE LIMITADA
R.U.T. 82.999.400-3
Sucursal Roche Chile Ltda. Roche Pharma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre1Unidad no definidaINSUMOS CON EQUIPO A COMODATO PARA LA UNIDAD DE LABORATORIO, SEGUN MEMO N°74 ADJUNTO.un convenio de suministro de reactivos, insumos y equipamiento a comodato para sección química clínica – inmunología de unidad de laboratorio clínico, según Anexo N°8. $ 19.232.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.232.837 $ 19.232.837
Total Neto $ 19.232.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.654.239
TOTAL OC $ 22.887.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.