|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1540-657-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Varios distintas Unidades HPN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
|
|
R.U.T. |
61.607.904-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto N° 537 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
|
|
R.U.T. |
61.607.904-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto N° 537 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
6306,7226889 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto N° 537 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-12-2014 |
|
|
|
Proveedor |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA |
|
Razón Social |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA
|
|
R.U.T. |
1.292.399-6 |
|
Sucursal |
PEDRO PIVCEVIC MIMICA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111702
| Llaves para tuercas | 1 | Unidad no definida | JUEGO DE BROCA PARA METAL DE 2mm A 10mm | |
$ 10.504,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.504
|
$ 10.504
|
26121614
| Cable de construcción | 30 | Metro Lineal | CORDON ELECTRICO DE 3 X 1.5 MM | |
$ 756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.680
|
$ 22.689
|
|
|
Total Neto
|
$ 33.193
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.307
|
|
$ 39.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.