Orden de Compra. Nº1540-669-SE26 "1540-118-LE25 CONVENIO SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y BOLSAS. STOCK 3 MESES. MARZO 2026. FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-669-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 1540-118-LE25 CONVENIO SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y BOLSAS. STOCK 3 MESES. MARZO 2026. FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-118-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1773
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 49020
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mincotec
Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS
R.U.T. 9.472.854-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mincotec
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico20Unidad300-0033 ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA 47X70 MM, ROLLO, COMPATIBLE CON IMPRESORA TERMICA DATAMAX (FARMACIA)ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA 47X70 MM, ROLLO, COMPATIBLE CON IMPRESORA TERMICA DATAMAX (FARMACIA) $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000
Total Neto $ 258.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.020
TOTAL OC $ 307.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.