Orden de Compra. Nº1540-686-SE25 "1540-97-LE24 CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, ABRIL 2025, FUNCIONARIOS. ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-686-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-97-LE24 CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, ABRIL 2025, FUNCIONARIOS. ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-97-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1442
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna *
Impuesto 114201,21
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IZS Ltda.
Razón Social IZS SERVICIOS Y LOGISTICA LIMITADA
R.U.T. 76.673.739-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IZS Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definida500-0713 PASASPASAS RUBIAS $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814 $ 1.814
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definida510-0560 QUESILLOQUESILLO $ 2.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.570 $ 23.570
93131608
Servicios de suministro de alimentos33Unidad no definida510-0621 YOGURT LITRO YOGURT BATIDO LIGHT 1 LT $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.509 $ 58.509
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Servicios de suministro de alimentos45Unidad no definida510-0569-1 QUESO LAMINADOQUESO LAMINADO $ 4.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.835 $ 200.835
93131608
Servicios de suministro de alimentos13Unidad no definida510-0228 JAMON DE PAVOJAMON DE PAVO $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.944 $ 21.944
93131608
Servicios de suministro de alimentos18Unidad no definida510-0011 ACEITUNA 200 GRS ACEITUNAS SIN CAROZO $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.324 $ 36.324
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Servicios de suministro de alimentos75Unidad no definida500-0600 MANTEQUILLA MANTEQUILLA CON SAL $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.675 $ 213.675
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Servicios de suministro de alimentos9Unidad no definida510-0153 CREMA DE LECHECREMA DE LECHE $ 4.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.388 $ 44.388
Total Neto $ 601.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.201
TOTAL OC $ 715.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.