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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-686-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1540-97-LE24 CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, ABRIL 2025, FUNCIONARIOS. ALIMENTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-97-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
114201,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2025 |
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Proveedor |
IZS Ltda. |
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Razón Social |
IZS SERVICIOS Y LOGISTICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.673.739-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IZS Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2 | Unidad no definida | 500-0713 PASAS | PASAS RUBIAS |
$ 907,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.814
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$ 1.814
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 10 | Unidad no definida | 510-0560 QUESILLO | QUESILLO |
$ 2.357,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.570
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$ 23.570
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 33 | Unidad no definida | 510-0621 YOGURT LITRO
| YOGURT BATIDO LIGHT 1 LT |
$ 1.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.509
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$ 58.509
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 45 | Unidad no definida | 510-0569-1 QUESO LAMINADO | QUESO LAMINADO |
$ 4.463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.835
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$ 200.835
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 13 | Unidad no definida | 510-0228 JAMON DE PAVO | JAMON DE PAVO |
$ 1.688,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.944
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$ 21.944
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 18 | Unidad no definida | 510-0011 ACEITUNA 200 GRS
| ACEITUNAS SIN CAROZO |
$ 2.018,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.324
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$ 36.324
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 75 | Unidad no definida | 500-0600 MANTEQUILLA
| MANTEQUILLA CON SAL |
$ 2.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.675
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$ 213.675
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 9 | Unidad no definida | 510-0153 CREMA DE LECHE | CREMA DE LECHE |
$ 4.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.388
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$ 44.388
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Total Neto
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$ 601.059
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.201
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$ 715.260
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.