Orden de Compra. Nº1540-71-SE26 "1540-153-LE24 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TALLER MECANICO, ENERO 2026, MANTENIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-71-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 1540-153-LE24 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TALLER MECANICO, ENERO 2026, MANTENIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-153-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 76 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación Puerto natales Avenida España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 718487,47
Dirección de Envío de la Factura Puerto natales Avenida España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO MOTOR
Razón Social SERVICIOS AUTOMOTORES PUNTOMOTOR SPA
R.U.T. 77.989.434-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO MOTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaSER -024 SERV MANO OBRA TALLER MECANICO VEHICULOS FISCALSERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS DE TRASLADOS SIMPLES $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaSER -024 SERV MANO OBRA TALLER MECANICO VEHICULOS FISCALSERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaSER -024 SERV MANO OBRA TALLER MECANICO VEHICULOS FISCALSERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIAS $ 2.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.807 $ 2.016.807
Total Neto $ 3.781.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 718.487
TOTAL OC $ 4.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.