Orden de Compra. Nº1540-737-SE25 "1540-35-LQ25 SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, JUNIO 2025, CUOTA 1/24, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-737-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-35-LQ25 SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, JUNIO 2025, CUOTA 1/24, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-35-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3323
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 1297257,49
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Opciones S.A.
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Opciones S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadSERVICIO ARRIENDO DE 49 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE A CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, JUNIO 2025, CUOTA 1/24SERVICIO ARRIENDO DE 49 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE A CARGO FIJO + CARGO VARIABLE, JUNIO 2025, CUOTA 1/24 $ 6.827.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.827.671 $ 6.827.671
Total Neto $ 6.827.671
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.297.257
TOTAL OC $ 8.124.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.