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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-749-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO DE RECETARIO MAGISTRAL DESDE ID 1540-167-LP22, STOCK PARA 1 MES, ABRIL 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-167-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
128250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-05-2023 |
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Proveedor |
INSUVAL S.A. |
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Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111055
| Poliestireno Sindiotatico | 15 | Unidad no definida | 215-0478 POLIESTIRENO SULFONATO DE CALCIO
| POLIESTIRENO SULFONATO SODICO FC 500 GRS ELABORACION RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. DESPACHO 8 DÍAS HÁBILES FLETE PAGADO MÍNIMO FACTURACIÓN 150.000 NETO |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 675.000
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$ 675.000
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Total Neto
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$ 675.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 128.250
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$ 803.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.