Orden de Compra. Nº1540-753-CM16 "Insumos de aseo Hospital Pto. Natales"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-753-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo Hospital Pto. Natales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537
Comuna Puerto Natales
Impuesto 220079,4624
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles288 (31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.920 $ 205.920
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos51 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.392 $ 91.392
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES 994564(979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.408 $ 441.408
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos288 (1181724) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC LAVANDA UNIDAD 1207790(1181724) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC LAVANDA UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.232 $ 443.232
Total Neto $ 1.181.952
Descuento $ 23.639
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.079
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.378.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.