Orden de Compra. Nº1540-784-SE20 "PEDIDO ROTICERIA 1540-12-LE19 JULIO 2020 PACIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-784-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2020
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ROTICERIA 1540-12-LE19 JULIO 2020 PACIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1994
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 46441,32
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla10Unidad no definida500-0600-1 MANTEQUILLA PARA PACIENTES CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
50131701
Leche o productos de mantequilla184Unidad no definida510-0621-2 YOGURT BATIDO LIGHT 125 CCCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.184 $ 46.184
50131701
Leche o productos de mantequilla8Unidad no definida500-0590-1 MANJAR PARA PACIENTESCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 2.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.544 $ 20.544
50131701
Leche o productos de mantequilla178Unidad no definida510-0560-1 QUESILLO PARA PACIENTESCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.200 $ 160.200
Total Neto $ 244.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.441
TOTAL OC $ 290.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.