Orden de Compra. Nº
1540-80-SE20
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PEDIDO ROTICERIA 1540-12-LE19 FEBRERO 2020 FUNCIONARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1540-80-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO ROTICERIA 1540-12-LE19 FEBRERO 2020 FUNCIONARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1540-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 167
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Facturación
AV. España 1650
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
30753,02
Dirección de Envío de la Factura
AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLINA AUDITA
Razón Social
CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T.
15.309.433-0
Sucursal
CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
38
Unidad no definida
500-0600 MANTEQUILLA
CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.500
$ 66.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad no definida
500-0713 PASAS
CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
50131701
Leche o productos de mantequilla
3
Unidad no definida
510-0011 ACEITUNA 200 GRS
CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES
$ 906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.718
$ 2.718
50131701
Leche o productos de mantequilla
22
Unidad no definida
510-0569-1 QUESO LAMINADO 500 GRS
CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.500
$ 71.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad no definida
510-0153 CREMA DE LECHE LT
CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
50131701
Leche o productos de mantequilla
9
Unidad no definida
510-0621 YOGURT LITRO
CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES
$ 1.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.490
$ 14.490
Total Neto
$ 161.858
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.753
TOTAL OC
$ 192.611
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.