Orden de Compra. Nº1540-930-SE19 "PEDIDO DE LICITACIÓN 1540-99-LE17 PARA 1 MES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-930-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2019
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE LICITACIÓN 1540-99-LE17 PARA 1 MES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-99-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1577
Usuario SIGFE sbarriav
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Público
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116102
Reactivos o soluciones de banco de sangre1Unidad no definidaREACTIVOS PARA DETERMINACION DE GRUPO SERICOREACTIVOS PARA DETERMINACION DE GRUPO SERICO Cod. 213659 SERIGRUP DIANA A1B $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
41116102
Reactivos o soluciones de banco de sangre1Unidad no definidaCELULAS PANEL I Y IICELULAS PANEL I Y II COD. 210204 SERASCAN DIANA 2 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.