Orden de Compra. Nº1540-934-SE26 "1540-44-LQ25 CONVENIO DE PAPELERIA HIGENICA Y FILM , ABRIL 2026, PERIODO 2 MESES, ABASTECIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-934-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 1540-44-LQ25 CONVENIO DE PAPELERIA HIGENICA Y FILM , ABRIL 2026, PERIODO 2 MESES, ABASTECIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-44-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2025
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 952694,2
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería540Unidad no definida540-0831 TOALLA DOBLADA PARA DISPENSADORTOALLA DE PAPEL DOBLADA DOBLE HOJA, INERFOLIADA PAQUETE 200 HOJAS $ 1.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.940 $ 869.940
14111509
Artículos de papelería420Unidad no definida540-0701 PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR PAPEL HIGENICO DOBLE HOJA 250 METROS X ROLLO $ 2.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.940 $ 1.136.940
14111509
Artículos de papelería346Unidad no definida540-0760 TOALLA PAPEL DISPENSADORTOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE ECOLOGICA 250 METROS, SIN AROMA $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.800 $ 2.006.800
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Artículos de papelería30Unidad540-0814 PAÑOS DE LIMPIEZA MAXWIPE DE 300MT PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO MAXWIPE ROLLO 890 HOJAS $ 33.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.500 $ 1.000.500
Total Neto $ 5.014.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 952.694
TOTAL OC $ 5.966.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.