Orden de Compra. Nº1540-938-SE20 "PEDIDO ROTICERIA 1540-12-LE19 AGOSTO 2020 FUNCIONARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-938-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2020
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ROTICERIA 1540-12-LE19 AGOSTO 2020 FUNCIONARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2176
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 58182,18
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla32Unidad no definida510-0569-1 QUESO LAMINADO 500 GRSCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
50131701
Leche o productos de mantequilla73Unidad no definida500-0600 MANTEQUILLACONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.750 $ 127.750
50131701
Leche o productos de mantequilla7Unidad no definida510-0153 CREMA DE LECHE LTCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.650 $ 20.650
50131701
Leche o productos de mantequilla22Unidad no definida510-0621 YOGURT LITROCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.420 $ 35.420
50131701
Leche o productos de mantequilla17Unidad no definida510-0011 ACEITUNA 200 GRSCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.402 $ 15.402
50131701
Leche o productos de mantequilla4Unidad no definida500-0713 PASASCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS ROTISERIA, POR 24 MESES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 306.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.182
TOTAL OC $ 364.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.