Orden de Compra. Nº1540-967-SE24 "1540-13-LP24 CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PABELLÒN QUIRURGICO, JULIO 2024, PERIODO 3 MESES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-967-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 1540-13-LP24 CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PABELLÒN QUIRURGICO, JULIO 2024, PERIODO 3 MESES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3769
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 43890
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOSALUD
Razón Social NOVOSALUD SPA
R.U.T. 76.768.780-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVOSALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X100Unidad347-7003-1 BOLSA PARA MANGA LAPAROSCOPIA 250X15 CM ESTERIL BOLSA MANGA PARA LAPAROSCOPIA 15 X 250 CM, EMPAQUE UNITARIO, ESTERIL $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
42272004
Estiletes de intubación10Unidad222-9877 INTRODUCTOR DIFICIL (FROVA) 14 FR PARA D.I. 5,0 MM ESTILETE, INTRODUCTOR PARA VIA AEREA DIFICIL (FROVA) 14 FR PARA D.I. 5,0 MM $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
Total Neto $ 231.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.890
TOTAL OC $ 274.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.