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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-976-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADMINISTRATIVO SOME 1540-70-LE19, AGOSTO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-70-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico Año |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ESPAÑA 1650 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
179621,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESPAÑA 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-08-2020 |
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Proveedor |
Net-Aike Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVICIOS COMPUTACIONALES
AGU
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R.U.T. |
76.638.600-8 |
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Sucursal |
Net-Aike Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE SOME DEL HOSPITAL “DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS” DE PUERTO NATALES
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 | CONTRATACIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO POR 24 MESES |
$ 945.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 945.378
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$ 945.378
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Total Neto
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$ 945.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.622
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$ 1.125.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.