Orden de Compra. Nº
1541-1071-SE10
"
OC DESDE 1541-136-LP09 MARZO 2010
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Pino
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1541-1071-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
OC DESDE 1541-136-LP09 MARZO 2010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1541-136-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital El Pino
Razón Social
Hospital El Pino
R.U.T.
61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Los Morros 13560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital El Pino
R.U.T.
61.608.107-1
Dirección de Facturación
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
Comuna
San Bernardo
Impuesto
2925602,71
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Razón Social
SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS
R.U.T.
96.872.930-6
Sucursal
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Servicios de suministro de alimentos
213
Unidad
213 AGUA HIDRATACION
213 AGUA HIDRATACION
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.358
$ 35.358
Servicios de suministro de alimentos
325
Unidad
325 COLACION JARDIN
325 COLACION JARDIN
$ 117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.025
$ 38.025
Servicios de suministro de alimentos
4098
Unidad
4098 ALMUERZO PACIENTES
4098 ALMUERZO PACIENTES
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.278.224
$ 5.278.224
Servicios de suministro de alimentos
3979
Unidad
3979 ONCE PACIENTES
3979 ONCE PACIENTES
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.706.991
$ 1.706.991
Servicios de suministro de alimentos
3793
Unidad
3793 CENA PACIENTES
3793 CENA PACIENTES
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.885.384
$ 4.885.384
Servicios de suministro de alimentos
213
Unidad
213 DESAYUNO PENSIONADO
213 DESAYUNO PENSIONADO
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.814
$ 101.814
Servicios de suministro de alimentos
210
Unidad
210 ALMUERZO PENSIONADO
210 ALMUERZO PENSIONADO
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 296.100
$ 296.100
Servicios de suministro de alimentos
198
Unidad
198 ONCE PENSIONADO
198 ONCE PENSIONADO
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.644
$ 94.644
Servicios de suministro de alimentos
178
Unidad
178 CENA PENSIONADO
178 CENA PENSIONADO
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.980
$ 250.980
Servicios de suministro de alimentos
2557
Unidad
2557 COLACION AM
2557 COLACION AM
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 424.462
$ 424.462
Servicios de suministro de alimentos
1745
Unidad
1745 COLACION PM
1745 COLACION PM
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.670
$ 289.670
Servicios de suministro de alimentos
317
Unidad
317 ALMUERZO JARDIN Y SALA CUNA
317 ALMUERZO JARDIN Y SALA CUNA
$ 522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.474
$ 165.474
Servicios de suministro de alimentos
171
Unidad
171 ONCE JARDIN
171 ONCE JARDIN
$ 425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.675
$ 72.675
Servicios de suministro de alimentos
93
Unidad
93 CENA JARDIN
93 CENA JARDIN
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.265
$ 56.265
Servicios de suministro de alimentos
3967
Unidad
3967 DESAYUNO PACIENTES
3967 DESAYUNO PACIENTES
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.701.843
$ 1.701.843
Total Neto
$ 15.397.909
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.925.603
TOTAL OC
$ 18.323.512
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.