Orden de Compra. Nº1541-1438-SE10 "COMPRA PROD PARA PAC HOSP.DIURNO 2do TRIMESTRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Pino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1541-1438-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-04-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROD PARA PAC HOSP.DIURNO 2do TRIMESTRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital El Pino
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 12974,285591182
Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHERRY COMERCIAL LIMITADA
Razón Social CHERRY COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.389.320-9
Sucursal CHERRY COMERCIAL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel de manualidades autoadhesivo6Paquete6 PAQUETES ETIQUETAS PARA SELLAR ALFAJORES MARFIL (100 UNIDADES CADA PAQUETE)6 PAQUETES ETIQUETAS PARA SELLAR ALFAJORES MARFIL (100 UNIDADES CADA PAQUETE) COD:73744 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
Papel vegetal prensado40Paquete40 PAQUETES PAPEL MANTEQUILLA PAQUETES 5 UNIDADES CADA UNO40 PAQUETES PAPEL MANTEQUILLA PAQUETES 5 UNIDADES CADA UNO COD:73746 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.555
Productos de mantequilla o leche en conserva6kilogramo6 KG MANJAR EN BOLSA DE 1 KG COLUN6 KG MANJAR EN BOLSA DE 1 KG COLUN COD:73741 $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.361
Chocolate o sucedáneo de chocolate10kilogramo10 KG COBERTURA DE CHOCOLATE PARA ALFAJOR NEUCOBER10 KG COBERTURA DE CHOCOLATE PARA ALFAJOR NEUCOBER COD:73740 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084
Galletas dulces o pastelitos10Paquete10 PAQUETES GALLETA PARA ALFAJOR GRANDE LAGOS DEL SUR, 50 UNIDADES POR PAQUETE.10 PAQUETES GALLETA PARA ALFAJOR GRANDE LAGOS DEL SUR, 50 UNIDADES POR PAQUETE. COD:73742 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 68.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.974
TOTAL OC $ 81.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.