|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1541-1918-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION MENSUAL DE ESTERILIZADORES MES DE JULIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1541-32-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital El Pino |
|
Razón Social |
Hospital El Pino
|
|
R.U.T. |
61.608.107-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Los Morros 13560 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital El Pino
|
|
R.U.T. |
61.608.107-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
104500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-07-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Tecnica y Control ltda |
|
Razón Social |
TECNICA Y CONTROL LTDA
|
|
R.U.T. |
88.247.200-0 |
|
Sucursal |
Tecnica y Control ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Convenio de mantenimiento Equipo Autoclave Shaerer. | |
$ 326.211,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 326.211
|
$ 326.211
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Convenio de mantenimiento Equipo Autoclave Belimed. | |
$ 223.789,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 223.789
|
$ 223.789
|
|
|
Total Neto
|
$ 550.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.500
|
|
$ 654.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.