Orden de Compra. Nº1541-2869-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1541-82-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Pino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1541-2869-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1541-82-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1541-82-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital El Pino
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 47975
Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEADER MEDICAL S.A.
Razón Social LEADER MEDICAL S A
R.U.T. 96.608.740-4
Sucursal LEADER MEDICAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281501
Esterilizadores de gas o de productos químicos2Unidad2 Empaquetaduras de Cierre de puertas para autoclave  $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
42281501
Esterilizadores de gas o de productos químicos1UnidadFiltro de agua (cod:03-000-5691)  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
42281501
Esterilizadores de gas o de productos químicos20Unidad20 Unidades de Bujes ( cod:35005745)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 252.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.975
TOTAL OC $ 300.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.