Orden de Compra. Nº1541-4249-SE18 "VM INSUMOS MES DE AGOSTO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Pino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1541-4249-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2018
Nombre de la Orden de Compra VM INSUMOS MES DE AGOSTO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1541-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital El Pino
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1541-4249-SE18 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital y CRS El Pino es un Establecimiento Autogestionado dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Los Servicios deberán pagar sus compromisos en un plazo de 45 días de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 20.481 del año 2011
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 152418
Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121701
Tubos de ensayo multipropósito o generales9000Unidad no definidaTUBO 3ML TAPA LILA CON EDTAK3 COD:75470TUBO 3ML TAPA LILA CON EDTAK3 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
41121701
Tubos de ensayo multipropósito o generales600Unidad no definidaTUBO PEDIATRICO CON GEL SEPARADOR ACTIVADOR DE COAGULACION COD: 75472TUBO PEDIATRICO CON GEL SEPARADOR ACTIVADOR DE COAGULACION COD: 75472 $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200
Total Neto $ 802.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.418
TOTAL OC $ 954.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.