|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1541-4654-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MZ ADQUISICION INSUMOS OCTUBRE 2015 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1541-9-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital El Pino |
|
Razón Social |
Hospital El Pino
|
|
R.U.T. |
61.608.107-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Los Morros 13560 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Tiempo promedio de pago a proveedores de acuerdo a transferencias no inferior a 60 días |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital El Pino
|
|
R.U.T. |
61.608.107-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
56050 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-09-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Socofar Division Munnich |
|
Razón Social |
SOCOFAR S A
|
|
R.U.T. |
91.575.000-1 |
|
Sucursal |
Socofar Division Munnich |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142523
| Agujas hipodérmicas | 1000 | Unidad no definida | AGUJA MARIPOSA 23G 3/4 (REF: 367292) COD.78334 | AGUJA MARIPOSA 23G 3/4 (REF: 367292) |
$ 295,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 295.000
|
$ 295.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 295.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.050
|
|
$ 351.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.