Orden de Compra. Nº1541-4902-SE16 "VM INSUMOS MES DE OCTUBRE 2016"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Pino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1541-4902-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2016
Nombre de la Orden de Compra VM INSUMOS MES DE OCTUBRE 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1541-9-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital El Pino
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital y CRS El Pino es un Establecimiento Autogestionado dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Los Servicios deberán pagar sus compromisos en un plazo de 45 días de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 20.481 del año 2011
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
Comuna San Bernardo
Impuesto 352450
Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Becton Dickinson de Chile
Razón Social BECTON DICKINSON DE CHILE
R.U.T. 59.051.480-2
Sucursal Becton Dickinson de Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia400Unidad no definidaWithacre trocar punta lapiz 25GX3 1/2 90mm,caja x 25 uN COD: 71588 Withacre trocar punta lapiz 25GX3 1/2 90mm,caja x 25 uN COD: 71588 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
42172003
Kits de equipo intravenoso (IV) para los servicios5000Unidad no definidaCATETER INSYTE 20G ref: 388314 COD: 72796 CATETER INSYTE 20G ref: 388314 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000
Total Neto $ 1.855.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 352.450
TOTAL OC $ 2.207.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.