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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1541-5132-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JA-REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital El Pino |
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Razón Social |
Hospital El Pino
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R.U.T. |
61.608.107-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Tiempo promedio de pago a proveedores de acuerdo a transferencias no inferior a 60 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital El Pino
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R.U.T. |
61.608.107-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
374300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMILIO CORREA SALINAS |
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Razón Social |
EMILIO BENIGNO CORREA SALINAS
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R.U.T. |
6.657.053-3 |
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Sucursal |
EMILIO CORREA SALINAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42295140
| Armarios o baúles para instrumental quirúrgico | 1 | Unidad no definida | REPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS 972,973 Y 974 | REPARACION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS 972,973 Y 974 |
$ 1.702.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.702.000
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$ 1.702.000
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42295140
| Armarios o baúles para instrumental quirúrgico | 1 | Unidad no definida | REPARACION DE DERMATOMO PADGETT | REPARACION DE DERMATOMO PADGETT |
$ 268.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.000
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$ 268.000
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Total Neto
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$ 1.970.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 374.300
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$ 2.344.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.