Orden de Compra. Nº1541-5796-R107 "COMPRA INSUMO CLNICO ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Pino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1541-5796-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMO CLNICO ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHAR URGENTE A NUESTRAS BODEGAS CONSULTA ROSARIO SAAVEDRA FONO 3874692
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital El Pino
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Avda. Los Morros 13560
Comuna -1
Impuesto 6555
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Morros 13560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUTZKY FRIDMAN S A
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131611
Gorras de quirófano15CientosGorras de quirófano15 CIENTOS DE GORRO PARA CIRUJANO CON TIRANTES BOLSA DE 100 UNIDADES CADA UNO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 34.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.555
TOTAL OC $ 41.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.