Orden de Compra. Nº1542-144-CM16 "Compra material de oficina para stock"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-144-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra material de oficina para stock
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
Comuna San Antonio
Impuesto 5439,6639
Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
2239-4-LP14
Portaminas15 (1006841) PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD 1024841(1006841) PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD; Código: 36020;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2 (1007003) SOBRE TEKNOFAS 1/3 OFICIO BLANCO 13X24 50 UNIDADES 1025003(1007003) SOBRE TEKNOFAS 1/3 OFICIO BLANCO 13X24 50 UNIDADES; Código: 11477;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804 $ 1.804
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado5 (1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: 82806;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.735 $ 13.735
Total Neto $ 28.919
Descuento $ 289
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.440
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 34.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.