Orden de Compra. Nº1542-148-CM17 "Compra de materiales de aseo para Deprov"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-148-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para Deprov
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
Comuna San Antonio
Impuesto 80957,4477
Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 30 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: Z311104;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: Z215420;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.000 $ 193.000
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas1 (999084) LIMPIAVIDRIO VIRUTEX MANGO LARGP 40 CM 1016393(999084) LIMPIAVIDRIO VIRUTEX MANGO LARGP 40 CM; Código: Z303824;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.713 $ 2.713
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (1032513) TOALLA DE PAPEL ELITE EVOLUTION AUTOCORTE UNA HOJA PLUS 2 ROLLOS DE 160 MTS. 1052620(1032513) TOALLA DE PAPEL ELITE EVOLUTION AUTOCORTE UNA HOJA PLUS 2 ROLLOS DE 160 MTS.; Código: Z407534;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.800 $ 202.800
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza20 (1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886(1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD 1341500(1315396) ESPONJA VIRUTEX ESPONJA BONOBRIL UNIDAD; Código: Z380233;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460
Total Neto $ 428.233
Descuento $ 2.141
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.957
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 507.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.