Orden de Compra. Nº1542-154-CM15 "MEMO 51 COMPRAS INSUMOS JEFATURA TECNICA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-154-CM15
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MEMO 51 COMPRAS INSUMOS JEFATURA TECNICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
Comuna San Antonio
Impuesto 20701,1574
Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
2239-23-LP13
Dúlces con azúcar o sustitutos10 (966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD 983172(966172) CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD; Código: ;Región : V $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
50161814
2239-23-LP13
Dúlces con azúcar o sustitutos10 (966180) CARAMELO AMBROSOLI TOFFEE SURTIDO 1 K UNIDAD 983180(966180) CARAMELO AMBROSOLI TOFFEE SURTIDO 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V $ 2.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.270 $ 27.270
50161814
2239-23-LP13
Dúlces con azúcar o sustitutos10 (966184) CARAMELO AMBROSOLI YOGUETA SURTIDO 360 GR UNIDAD 983184(966184) CARAMELO AMBROSOLI YOGUETA SURTIDO 360 GR UNIDAD; Código: ;Región : V $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera8 (966200) JUGO LIGHT/DIET ANDINA NECTAR DAMASCO 1.5 L UNIDAD 983200(966200) JUGO LIGHT/DIET ANDINA NECTAR DAMASCO 1.5 L UNIDAD; Código: ;Región : V $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.744 $ 6.744
50181905
2239-23-LP13
Galletas dulces o pastelitos154 (968620) QUEQUITO NUTRABIEN BIZCOCHO BROWNIE CHOCOLATE 62 GRS UNIDAD 985620(968620) QUEQUITO NUTRABIEN BIZCOCHO BROWNIE CHOCOLATE 62 GRS UNIDAD; Código: ;Región : V $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
50181905
2239-23-LP13
Galletas dulces o pastelitos16 (968621) QUEQUITO NUTRABIEN VAINILLA 25 GRS 6 UNIDADES BOLSA 985621(968621) QUEQUITO NUTRABIEN VAINILLA 25 GRS 6 UNIDADES BOLSA; Código: ;Región : V $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
Total Neto $ 110.054
Descuento $ 1.101
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.701
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 129.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.