Orden de Compra. Nº1542-158-CM15 "MEMO 50 COMPRAS INSUMOS JEFATURA TECNICA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-158-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MEMO 50 COMPRAS INSUMOS JEFATURA TECNICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
Comuna San Antonio
Impuesto 64376,2845
Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo1 (1006510) PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM RESMA 1024510(1006510) PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT EMBALAJE 70GR 115 X 154 CM RESMA; Código: 85144;Región : V $ 15.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.595 $ 15.595
44121705
2239-4-LP14
Portaminas50 (1006831) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM SHARPLET II UNIDAD 1024831(1006831) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM SHARPLET II UNIDAD; Código: 10087;Región : V $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas10 (1007821) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET 101 X 34 25 HJS. 1025821(1007821) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET 101 X 34 25 HJS.; Código: 14038;Región : V $ 2.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.340 $ 27.340
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)40 (1108863) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO RESMA 5000 HOJAS 1128863(1108863) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO RESMA 5000 HOJAS; Código: 11832;Región : V $ 2.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.560 $ 92.560
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)40 (1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS 1192555(1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS; Código: 11833;Región : V $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1221367) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD 1247368(1221367) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD; Código: 17518AZ;Región : V $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1221369) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD 1247371(1221369) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD; Código: 17421NG;Región : V $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
Total Neto $ 342.245
Descuento $ 3.422
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.376
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 403.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.