Orden de Compra. Nº1542-498-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-498-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00242 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
Comuna San Antonio
Impuesto 9375
Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1110021 )CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD 1130021(1110021) CORRECTOR ARTEL LAPIZ 7 ML UNIDAD; Código: 88659; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610 $ 4.610
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1339564 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 2051 FLT MINI CUBO 1365767(1339564) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 2051 FLT MINI CUBO; Código: 19247; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.700 $ 33.700
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.530 $ 11.530
Total Neto $ 49.840
Descuento $ 498
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.375
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.