Orden de Compra. Nº1542-511-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-511-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 280
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
Comuna San Antonio
Impuesto 18757
Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1356068 )CLIPS HAND 28MM COLOR UNIDAD 1382531(1356068) CLIPS HAND 28MM COLOR UNIDAD; Código: 81280; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
44122010
2239-4-LP14
Divisores20 (1006891 )SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891(1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD; Código: 83912; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1006495 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP VERDE UNIDAD 1024495(1006495) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP VERDE UNIDAD; Código: 10263VE; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.520 $ 39.520
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas30 (1108612 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP CELESTE UNIDAD 1128612(1108612) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO TOP CELESTE UNIDAD; Código: 10263CE; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.140 $ 55.140
Total Neto $ 99.720
Descuento $ 997
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.757
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 117.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.