|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1543-31-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-09-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES CEIA PARA TODOS PROYECTO SAT E INCLUSION compra ágil: 1543-29-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
|
|
R.U.T. |
60.902.071-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pudeto 356 |
|
Comuna |
Quillota
|
|
Impuesto |
172584,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pudeto 356 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| CONDICIONES DE DESPACHO | coordinar despacho
| Anibal
Pinto 571, Quillota |
|
|
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122103
| Corchetes | 1 | Unidad | LISTA DE MATERIALES | |
$ 908.340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 908.340
|
$ 908.340
|
|
|
Total Neto
|
$ 908.340
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 172.585
|
|
$ 1.080.925
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.