Orden de Compra. Nº1543-31-AG21 "COMPRA DE MATERIALES CEIA PARA TODOS PROYECTO SAT E INCLUSION compra ágil: 1543-29-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1543-31-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES CEIA PARA TODOS PROYECTO SAT E INCLUSION compra ágil: 1543-29-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca
Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
R.U.T. 60.902.071-7
Dirección de Unidad de Compra Pudeto 356
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
R.U.T. 60.902.071-7
Dirección de Facturación Pudeto 356
Comuna Quillota
Impuesto 172584,6
Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE DESPACHOcoordinar despacho
Anibal Pinto 571, Quillota

Nicolás Quiñones Muñoz  nicolas.quinones@ceiaept2.cl

Contacto +56973752939
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1UnidadLISTA DE MATERIALES  $ 908.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.340 $ 908.340
Total Neto $ 908.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.585
TOTAL OC $ 1.080.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.