|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1544-463-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1544-120-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1544-120-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Taltal |
|
Razón Social |
Hospital de Taltal
|
|
R.U.T. |
61.606.204-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O Higgins 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Taltal
|
|
R.U.T. |
61.606.204-2 |
|
Dirección de Facturación |
O Higgins 450 |
|
Comuna |
Taltal
|
|
Impuesto |
73684,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
banqueteria taltal |
|
Razón Social |
jorge nuñez
|
|
R.U.T. |
8.687.907-7 |
|
Sucursal |
banqueteria taltal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad | CENA,PARA 71 FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL.SE SOLICITA EL SIGUIENTE MENU: APERITIVO(MANGO SOUR), ENTRADA (JAMON RELLENO), PLATO DE FONDO ARROZ A LA PRIMAVERA C/CARNE, ENSALADAS SURTIDAS, VINO P/4 PERSONAS, BEBIDA INDIVIDUAL. | CENA,PARA 71 FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL.SE SOLICITA EL SIGUIENTE MENU: APERITIVO(MANGO SOUR), ENTRADA (JAMON RELLENO), PLATO DE FONDO ARROZ A LA PRIMAVERA C/CARNE, ENSALADAS SURTIDAS, VINO P/4 PERSONAS, BEBIDA INDIVIDUAL. |
$ 387.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 387.815
|
$ 387.815
|
|
|
Total Neto
|
$ 387.815
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 73.685
|
|
$ 461.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.