|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1544-84-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-03-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1544-11-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1544-11-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Taltal |
|
Razón Social |
Hospital de Taltal
|
|
R.U.T. |
61.606.204-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O Higgins 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Taltal
|
|
R.U.T. |
61.606.204-2 |
|
Dirección de Facturación |
O Higgins 450 |
|
Comuna |
Taltal
|
|
Impuesto |
8593,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 20 | Unidad | SILICONA DE AUTO 400CC | 83844 |SILICONA AUTO A/SOL TEAM 400 CC |
$ 1.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.100
|
$ 31.100
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | DESINFECTANTE EN CREMA 750ML | 80715 |LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF |
$ 1.413,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.130
|
$ 14.130
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.230
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.594
|
|
$ 53.824
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.