Orden de Compra. Nº1545-10108-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1123-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-10108-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1123-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-1123-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 59780,7777777778
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 8897462k
Razón Social PATRICIA IVONNE BARRENECHEA ENRIQUEZ
R.U.T. 8.897.462-k
Sucursal 8897462k
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80121610
Servicios legales para cobranzas1UnidadCOMPRA DE SERVICIOS COBRANZA DE PAGARÉS, DEL SOAP DE LA LEY 18.490 Y FACTURAS PARA EL HOSPITAL BASE DE OSORNOCOMPRA DE SERVICIOS COBRANZA DE PAGARÉS, DEL SOAP DE LA LEY 18.490 Y FACTURAS PARA EL HOSPITAL BASE DE OSORNO 12% del total recaudado Boleta de Honorarios N°691 correspondiente al periodo 19-01-2017 al 31-01-2017 $ 538.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.027 $ 538.027
Total Neto $ 538.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 59.781
TOTAL OC $ 597.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.