|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1545-10119-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-01-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-2020-LE14 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1545-2020-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
|
Razón Social |
Hospital Base Osorno
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Base Osorno
|
|
R.U.T. |
61.602.260-1 |
|
Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
236025,444444444 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
8897462k |
|
Razón Social |
PATRICIA IVONNE BARRENECHEA ENRIQUEZ
|
|
R.U.T. |
8.897.462-k |
|
Sucursal |
8897462k |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80121610
| Servicios legales para cobranzas | 1 | Unidad | COMPRA DE SERVICIOS COBRANZA DE PAGARÉS, DEL SOAP DE LA LEY 18.490 Y FACTURAS PARA EL HOSPITAL BASE DE OSORNO | Valor señalado por HBO |
$ 2.124.229,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.124.229
|
$ 2.124.229
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.124.229
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 236.025
|
|
$ 2.360.254
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.