Orden de Compra. Nº1545-1317-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1191-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-1317-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1191-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-1191-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 511807,18
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAUTRES LTDA.
Razón Social BAUTRES INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
R.U.T. 76.498.808-6
Sucursal BAUTRES LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25201901
Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir1Unidad044-2788| MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CERTIFICACIÓN DE LA RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIO DEL HBSJO FACTURA N°43 DE FECHA 30/03/2017 VALIDO POR 24 MESES 044-2788| MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CERTIFICACIÓN DE LA RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIO DEL HBSJO FACTURA N°43 DE FECHA 30/03/2017 VALIDO POR 24 MESES $ 2.693.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.693.722 $ 2.693.722
Total Neto $ 2.693.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 511.807
TOTAL OC $ 3.205.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.