Orden de Compra. Nº1545-1609-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1545-466-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-1609-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1545-466-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA DIFERENTES SERVICIOS, PUESTO EN BODEGA.
Proveniente de Licitación 1545-466-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno
Comuna -1
Impuesto 2793
Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA VALDIVIA S.A.
R.U.T. 92.522.000-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
DILUYENTE PIRO15LitroDILUYENTE PIRODILUYENTE DUCO X 1 LT. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
Total Neto $ 14.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.793
TOTAL OC $ 17.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.