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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1545-1609-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1545-466-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PARA DIFERENTES SERVICIOS, PUESTO EN BODEGA. |
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Proveniente de Licitación
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1545-466-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2793 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERRETERIA VALDIVIA S.A.
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R.U.T. |
92.522.000-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| DILUYENTE PIRO | 15 | Litro | DILUYENTE PIRO | DILUYENTE DUCO X 1 LT. |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.700
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$ 14.700
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Total Neto
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$ 14.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.793
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$ 17.493
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.