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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1545-1878-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-862-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1545-862-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
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Razón Social |
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
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R.U.T. |
8.109.519-1 |
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Sucursal |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151507
| Bombillas o pajillas para beber | 1000 | Unidad | 001-0357|BOMBILLAS DESECHABLES FLEXIBLES
Cantidad: 1000 unidades
Descripción:
Con fuelle tricolor
Embalaje: 1000 unidades por paquete.
Dimensiones: 230mm de largo x 5mm de diámetro
| BOMBILLAS DESECHABLES FLEXIBLES |
$ 4,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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Total Neto
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$ 4.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 760
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$ 4.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.