Orden de Compra. Nº1545-2286-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-196-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-2286-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-196-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-196-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 22420
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEINSUR SPA
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DEINSUR SPA
R.U.T. 76.368.008-8
Sucursal DEINSUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza200Unidad003-0162|TRAPERO SPONTEX LIMPIA PISO AMARILLO 50 X 57 CM.TRAPERO SPONTEX LIMPIA PISO AMARILLO 50 X 57 CM. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
Total Neto $ 118.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.420
TOTAL OC $ 140.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.