Orden de Compra. Nº1545-2578-SE18 "FARMACOS ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-2578-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2018
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-408-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 38076
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Favor adjuntar orden de compra a factura
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121501
Adenosina24Unidad216-6450| ADENOSINA AM 6 MG/2 ML 24MESES-CSA20324-V2. LOTE 16N0110-1, VENC. 30-09-2019. TRICOR 6 MG 2ML X 6 AM. REGISTRO : F-9492-16 NOMBRE : TRICOR SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/2 ML. DESPACHO 72 HRS UNA VEZ RECEPCIONADA CONFORME OC. FLETE INCLUIDO, MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN O DESPAC $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400
Total Neto $ 200.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.076
TOTAL OC $ 238.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.