Orden de Compra. Nº1545-266-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1144-LQ16 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-266-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1144-LQ16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-1144-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Octay Bus Ltda
Razón Social TRANSPORTES OCTAY BUS LIMITADA
R.U.T. 76.010.259-8
Sucursal Octay Bus Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad009-0188 | CONTRATACIÓN SERVICIO PASAJES DE BUSES INTERPROVINCIALES PARA PACIENTES DEL HBSJO MES DE NOVIEMBRE 2018. FACTURA N°42 DE 03-01-2019 009-0188 | CONTRATACIÓN SERVICIO PASAJES DE BUSES INTERPROVINCIALES PARA PACIENTES DEL HBSJO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 $ 2.444.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.444.000 $ 2.444.000
Total Neto $ 2.444.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.444.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.