Orden de Compra. Nº1545-3-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1625-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-3-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1625-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-1625-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 72766,7777777778
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 8897462k
Razón Social PATRICIA IVONNE BARRENECHEA ENRIQUEZ
R.U.T. 8.897.462-k
Sucursal 8897462k
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101704
Servicios de cobranzas1UnidadSERVICIOS DE COBRANZAS DE PAGARES Y DEL SOAP DE LA LEY Nª 18490  $ 654.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.901 $ 654.901
Total Neto $ 654.901
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 72.767
TOTAL OC $ 727.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.