Orden de Compra. Nº1545-34-SE20 "FARMACOS ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Base Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1545-34-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2020
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1545-376-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Base Osorno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Base Osorno
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 41695,5
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2020
TítuloDescripción
Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141722
Fumarato de quetiapina3990Unidad214-8935| QUETIAPINA CM 100 MG Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial6281565 EUFRENIM 100 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PRODUCTO BIOEQUIVALENTE RESOL. N°1416 N° REGISTRO ISP F-19312-17 FABRICANTE Y PROCEDENTE: SANDOZ ILAC. SANAYI VE TICARET A.S. TURQUIA TURQUIA CUENTA CON FDA Y EMA. VENCE: 30-05-2020 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.450 $ 219.450
Total Neto $ 219.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.696
TOTAL OC $ 261.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.